Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pelaksanaangood Corporate Governance (Study Kasus Pada Bank Bumn Se-Jawa Tengah)

Edo Malinda, Sheila (2016) Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Komite Audit Terhadap Pelaksanaangood Corporate Governance (Study Kasus Pada Bank Bumn Se-Jawa Tengah). Skripsi Sarjana thesis, Universitas Muria Kudus.

[img]
Tinjau ulang
PDF (Hal. Jududl) - Accepted Version
Download (449kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Bab 1) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (374kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 2) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (446kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 3) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (303kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 4) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (496kB) | Request a copy
[img] PDF (Bab 5) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (153kB) | Request a copy
[img]
Tinjau ulang
PDF (Daftar Pustaka) - Accepted Version
Download (264kB) | Tinjau ulang
[img] PDF (Lampiran) - Accepted Version
Restricted to Hanya untuk pengguna terdaftar

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://eprints.umk.ac.id

Abstrak

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisispengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal, Komite Audit Terhadappelaksanaangood Corporate Governance. Penelitianinimerupakanpenelitiankuantitatifdenganmenggunakan Data Primer Yang Diperolehdarikuesioner. Populasipenelitianiniadalah Bank BUMN Se-Jawa Tengah. Teknikpengambilansampeldalampenelitianinimenggunakanteknikrandom Sampling. Sampel Yang Diperolehsebanyak 60 Responden, Hanyasebanyak 54 Sampeldariresponden Yang Dapatdiolah.Data Dianalisisdenganmenggunakananalisisregresiberganda. Hasilpenelitianmenunjukkan Audit Internal, Pengendalian Internal,Dankomite Audit Berpengaruhpositifdansignifikanterhadapgood Corporate Governance

Tipe dokumen: Skripsi (Skripsi Sarjana)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Dra. Hj. Ponny Harsanti., M.Si,Akt
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Pengendalian Internal, Komite Audit, Good Corporate Governance
Subjects: Ilmu-ilmu Sosial > Teori Ekonomi
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1)
Depositing User: pustakawan umk
Tanggal Deposit: 09 Aug 2016 05:33
Last Modified: 09 Aug 2016 05:33
URI: http://eprints.umk.ac.id/id/eprint/5971

Actions (login required)

View Item View Item